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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月給員工發(fā)的工資這個(gè)月退回了的分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好, 把多計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了
05/13 14:28
84785000
05/13 14:31
是不是余額表應(yīng)付職工薪酬-工資科目是沒余額的
劉艷紅老師
05/13 14:35
是的, 這個(gè)支付了就沒有余額了
84785000
05/13 14:39
但是這個(gè)月把上個(gè)月退回了,我的應(yīng)付職工薪酬的科目該怎么平賬了,現(xiàn)在變成有退回的這筆余額了
84785000
05/13 14:40
但是這筆款退回后就不要付了
劉艷紅老師
05/13 14:43
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用
84785000
05/13 14:56
那后面還是一樣要做期間損益反方向結(jié)轉(zhuǎn)了
劉艷紅老師
05/13 14:56
是的, 是的, 就是這樣的
84785000
05/13 15:07
因?yàn)橹Ц兜臅r(shí)候做的是
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
但是現(xiàn)在退回不應(yīng)該是做:
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
但是這樣做的話就是應(yīng)付職工薪酬就變成有余額了
劉艷紅老師
05/13 15:09
為什么要沖應(yīng)付職工了,沖管理費(fèi)用
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