問題已解決
因為進(jìn)庫出庫不一致導(dǎo)致賬上沒有庫存了,又賣了一點(diǎn)庫存之后的賬務(wù)處理是怎么樣的?
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速問速答你好,這個是當(dāng)年轉(zhuǎn)了成本還是以前年度就轉(zhuǎn)了?
05/13 10:25
84784986
05/13 10:26
有當(dāng)年有往年的
郭老師
05/13 10:27
那你去查一下,你銷售出去的是當(dāng)年還是往來往年的?如果是當(dāng)年的,借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。如果是往年的,把主營業(yè)務(wù)成本,改成利潤分配未分配利潤匯算清繳的數(shù)需要納稅調(diào)增的。
84784986
05/13 10:31
我的意思是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯了,就是入庫和出庫因為有誤差,發(fā)票不一致,入庫的噸數(shù)和出庫的本來就不一樣,也是用這種方法操作嗎?
郭老師
05/13 10:32
你好,可以的,你要么就走盤虧盤盈這個自己選擇。
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