問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下增值稅申報(bào)稅額抵減情況表,金稅盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)有起初余額,這個(gè)怎么處理,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好
現(xiàn)在需要抵扣的嗎
2024 05/11 15:41
84785007
2024 05/11 15:42
不需要,這個(gè)月我又繳納維護(hù)費(fèi)了填寫(xiě)申報(bào)表
84785007
2024 05/11 15:42
發(fā)現(xiàn)有起初余額
郭老師
2024 05/11 15:43
好,不用動(dòng)的,你需要抵扣的時(shí)候填寫(xiě)抵扣就行。
84785007
2024 05/11 15:43
金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)不是可以直接減免的嗎
郭老師
2024 05/11 15:45
你好,你交了的可以抵扣增值稅呀,你說(shuō)的減免是什么意思?。?/div>
84785007
2024 05/11 15:47
主表是這樣體現(xiàn)的
郭老師
2024 05/11 15:50
你現(xiàn)在不交稅,抵扣不了。如果需要抵扣的話,是這么填寫(xiě)。
84785007
2024 05/11 15:50
好的,謝謝
郭老師
2024 05/11 15:54
不用客氣,工作愉快。
84785007
2024 05/11 15:55
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)月不抵扣我是不是可以暫時(shí)不申報(bào)這268元,等抵扣當(dāng)月在申報(bào)嗎
郭老師
2024 05/11 15:56
可以的,可以這么做的。
閱讀 3311
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師,您好。我這有個(gè)航天的防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280可以全額抵減增值稅。請(qǐng)問(wèn)是不是填增值稅申報(bào)表中的附表四稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表? 117
- 金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元抵減應(yīng)交增值稅稅額,會(huì)影響稅負(fù)率嗎 316
- 老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里,附表4稅額抵減情況表之前有720的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi),被填報(bào)為實(shí)際抵減720元,期末余額為0,因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額更多,無(wú)需繳納增值稅,那這720元填了抵減是不對(duì)的吧?是否可以在新一期的申報(bào)表里加回這720元? 115
- 小規(guī)模稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵減稅額的嗎? 164
- 老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元全部作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報(bào)增值稅的時(shí)候是填報(bào)在”005增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)? 958
最新回答
查看更多- 老師,優(yōu)先股股息在計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí)還原稅前,別的地方又不需要還原稅前,是有什么原理? 21小時(shí)前
- 煤炭行業(yè)會(huì)計(jì) 購(gòu)進(jìn)490噸煤, 銷售470噸, 發(fā)生虧噸賬務(wù)上 怎么處理呢 昨天
- 請(qǐng)教:出差機(jī)票在攜程上自行開(kāi)了。但發(fā)現(xiàn)公司名稱沒(méi)有填完整。想重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)已開(kāi)的需要紅沖。是自己可以操作?還是要等航空公司那邊紅沖了,當(dāng)事人才可以重新開(kāi)呀? 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前