問題已解決
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元全部作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報(bào)增值稅的時(shí)候是填報(bào)在”005增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)?
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速問速答你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請(qǐng)全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022 02/08 15:09
84785013
2022 02/08 15:10
是上個(gè)月收到的280元發(fā)票,這個(gè)是申報(bào)增值稅不能抵扣嗎,是一般納稅人
meizi老師
2022 02/08 15:11
你好;可以抵扣的;? 你可以填寫主表 和附表4 和減免明細(xì)表去? ?全額抵扣的?
84785013
2022 02/08 15:14
之前是在減免明細(xì)表里面增加一行去抵扣的,現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里面005就直接有增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)這一欄了,我不確定現(xiàn)在280抵扣是填在哪里
84785013
2022 02/08 15:16
老師幫忙看一下,是填在哪里
meizi老師
2022 02/08 15:16
?你好 ; 先去修改之前申報(bào)表哈 ;然后去寫?
一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
?
84785013
2022 02/08 15:25
收到,感謝老師
meizi老師
2022 02/08 15:26
沒事的;希望能幫到你?
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