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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工發(fā)放團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng),有些部門餐飲消費(fèi)了有些部門之間分配發(fā)放,賬務(wù)怎么處理
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速問速答餐費(fèi)的話就進(jìn)入到福利費(fèi)分配給個(gè)人的話,就和工資薪金合并納稅申報(bào)
2024 05/11 11:22
84785012
2024 05/11 11:44
聚餐部門沒有使用完,賬務(wù)要掛在應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)下面還是怎么掛帳
東老師
2024 05/11 11:45
就是什么時(shí)候發(fā)生了,什么時(shí)候做賬就可以
84785012
2024 05/11 11:47
之前是領(lǐng)用了20000,部門全部領(lǐng)取到部長老大那,有些部門消費(fèi)了有些沒消費(fèi),沒消費(fèi)的,這次怎么掛帳
東老師
2024 05/11 11:48
借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款
84785012
2024 05/11 11:50
不是,是沒有發(fā)生的這部分,就是借:。 ? ? ?貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人
東老師
2024 05/11 11:51
當(dāng)初支付的時(shí)候你怎么做賬的
84785012
2024 05/11 12:26
1、支付,是借:其他應(yīng)收款-備用金!?
? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款
2、現(xiàn)在拿票報(bào)銷借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)等
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)(未消費(fèi)部分)
? 貸:其他應(yīng)收款-備用金
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
84785012
2024 05/11 12:27
這樣可以?
東老師
2024 05/11 12:27
對(duì),所以還沒有花費(fèi)的費(fèi)用,就在其他應(yīng)收款掛賬
84785012
2024 05/11 12:37
我掛的應(yīng)付職工薪酬不對(duì)是吧
東老師
2024 05/11 12:40
你掛應(yīng)付職工薪酬是不對(duì)的,你應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收款
東老師
2024 05/11 12:40
其他應(yīng)收款借方就表示這個(gè)錢還沒有花的部分
84785012
2024 05/11 12:50
好的,謝謝呢
東老師
2024 05/11 12:55
不客氣,幫忙給五星好評(píng),多謝多謝
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