問題已解決
老師,上個(gè)月我計(jì)提稅金的時(shí)候,不知道要交企業(yè)所得稅,那這個(gè)月需要補(bǔ)計(jì)提嗎,現(xiàn)在做的是4月份賬
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速問速答您好,可以的呢,又沒有跨年,稅務(wù)局看稅負(fù)都是以年為單位的
05/10 15:35
84784989
05/10 15:38
是不是必須要計(jì)提啊,我直接寫一個(gè)銀行存款的分錄,行嗎
廖君老師
05/10 15:39
您好,直接寫一個(gè)銀行存款的分錄,可以,但不好,以后不好查,過一下? 應(yīng)交所得稅
84784989
05/10 15:42
補(bǔ)計(jì)提 借稅金及附加-企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款,這樣就行了對吧
廖君老師
05/10 15:44
您好,分錄不對哦
借 “所得稅費(fèi)用”? ? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
84784989
05/10 15:50
好的,謝謝,我們所得稅前幾年都是負(fù)數(shù),為什么還交企業(yè)所得稅呢
廖君老師
05/10 15:51
您好,因?yàn)檫@是會計(jì)利潤的虧損呀,有些稅法不認(rèn)的,要納稅調(diào)增呢
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