問題已解決

請問一個月賬根據(jù)流水做完了,最后除了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益,還要做什么事情?

84784980| 提問時間:05/10 12:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
但是有做15的嗎?你們還有計提工資 折舊攤銷?
05/10 12:58
84784980
05/10 12:58
什么15呢?實務(wù)
84784980
05/10 12:58
對的,也計提折舊了,不知道還需要做什么分錄
84784980
05/10 12:59
我根據(jù)發(fā)放工資流水,先計提,再發(fā)放可以嗎?
郭老師
05/10 13:00
剛才打錯了,做了收入沒有,做了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
郭老師
05/10 13:00
結(jié)轉(zhuǎn)成本、計提工資、稅款、折舊、攤銷。
郭老師
05/10 13:00
當(dāng)月計提當(dāng)月的你沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784980
05/10 13:04
好吧,我想當(dāng)月計提當(dāng)月的,因為工資沒算出來
84784980
05/10 13:05
我之前會計說就工資直接做成費用成本。就沒計提,沒做應(yīng)付職工薪酬這個科目
84784980
05/10 13:06
車間工人工資是做的成本成本—輔助生產(chǎn)成本噶?
郭老師
05/10 13:06
你好可以先暫估一個的
84784980
05/10 13:07
怎么暫估呢。怎么做分錄呢
郭老師
05/10 13:09
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784980
05/10 13:10
再問一下呢,我從銀行流水,做支付印花稅的分錄怎么做呢?是借:應(yīng)交稅費—印花稅,還是借:稅金及附加—印花稅呢,還是管理費用印花稅呢?
84784980
05/10 13:11
暫估各部門工資,那后面怎么改回發(fā)放的實際工資金額呢?
郭老師
05/10 13:11
借稅金及附加或者借應(yīng)交稅費都可以
郭老師
05/10 13:11
就是一個做了計提 一個沒做
84784980
05/10 13:14
印花稅不做計提也可以噶?只是計提附加稅必須要哇?
郭老師
05/10 13:15
是的對的是的是的是的是的
84784980
05/10 13:17
好的,謝謝!那工資怎么暫估,然后實際付的時候改計提的呢
84784980
05/10 13:18
還有支付了工會經(jīng)費怎么做分錄呢?
郭老師
05/10 13:21
你好,確定了之后,你再紅沖之前的再做實際的不就可以了。
郭老師
05/10 13:22
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再重新做 借管理費用,工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費 借應(yīng)付的薪酬工會經(jīng)費貸銀行
84784980
05/10 13:24
那不是還是做在發(fā)放當(dāng)月的了,計提的
郭老師
05/10 13:27
你好,你暫估當(dāng)月影響當(dāng)月的利潤,然后你紅沖再做正確的,你只影響差額,它不影響全部的,所以還是在暫估的當(dāng)月做的。
84784980
05/10 13:28
反正暫估了,就影響4月利潤噶,只是后面充了,把應(yīng)付職工薪酬弄平就對了噶?
郭老師
05/10 13:30
是的,對的,是這么做的。
84784980
05/10 13:31
那暫估工資,計提,是做的4月賬流水,就計提4月工資,5月發(fā)放是這么個流程嗎?我們是第二個月末到第三個月初發(fā)第一個工資這種
郭老師
05/10 13:35
是的,對的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~