問題已解決
去年暫估了成本,今年紅沖,賬務(wù)處理怎么做
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速問速答你好,這個拿到發(fā)票了嗎?
05/10 09:43
84784963
05/10 09:44
沒拿到,去年直接做的主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
東老師
05/10 09:45
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784963
05/10 09:46
如果拿到一部分發(fā)票,需要賬務(wù)處理嗎
東老師
05/10 09:46
對應(yīng)部分,借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù),再按照發(fā)票做賬就成
84784963
05/10 09:49
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估負數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估負數(shù),然后按主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付賬款入賬?那不是入到今年了嗎
東老師
05/10 09:51
今年一負一正沒有金額變化的。
84784963
05/10 09:54
可以發(fā)票直接附在后面,不做賬務(wù)處理嗎
東老師
05/10 09:55
最好還是按照我說的這么做
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