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老師,我單位購進庫存,因為發(fā)票一直沒到,所以做了暫估庫存,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那后期來發(fā)票怎么處理

84784967| 提問時間:05/09 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,拿到了發(fā)票后,先紅字沖減之前暫估的,然后再按發(fā)票重新做一次。
05/09 17:22
84784967
05/09 17:22
之前暫估的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀,沒有了
宋生老師
05/09 17:26
你沖減了之后,然后按照發(fā)票重新做一次。 這樣子他不就又有了嗎?
84784967
05/09 17:26
把之前的成本也沖減嗎?
宋生老師
05/09 17:29
你好是的,成本結(jié)轉(zhuǎn)了的,也可以沖減,然后再按正確的重新結(jié)轉(zhuǎn)一次。
84784967
05/09 17:32
老師,我單位經(jīng)常有這種未來票但是會開票的情況,是不是要暫估庫存,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以和收入匹配下?
宋生老師
05/09 17:33
你好,是的,就是這樣子操作,這樣才能夠匹配。
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