問題已解決

各位大神,想問一下前期暫估的庫存,后期購進庫存后沖暫估的話分錄怎么做?

84784959| 提問時間:2021 09/18 15:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 原分錄 不變,金額負數(shù)??
2021 09/18 15:18
84784959
2021 09/18 15:27
老師 一般啥時候調整暫估呢 在收到發(fā)票前 每個月啥時候
玲老師
2021 09/18 15:36
你好 收到發(fā)票時紅沖暫估?
84784959
2021 09/18 15:40
在實際操作中,我錄的這個分錄可以嗎?可不可以這樣錄呀?
84784959
2021 09/18 15:42
比如月中有批貨未開發(fā)票在倉庫 然后月底就暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款 下個月月初(發(fā)票未收到)需要做紅沖分錄嗎
玲老師
2021 09/18 15:51
不用月初沖 這是教材上的,實務中 收到發(fā)票再沖?
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