問題已解決
每個(gè)月做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)損益成本類科目,那如果應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付等科目有余額怎么辦?要不要處理?會(huì)不會(huì)影響出報(bào)表的準(zhǔn)確性?
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速問速答你好1; 掛著的;等著你付款了或者收款回來了;在去沖往來科目的 ;不影響?
2024 05/09 09:16
84784968
2024 05/09 09:19
這個(gè)為什么不會(huì)影響做報(bào)表呢?
meizi老師
2024 05/09 09:19
你好; 你本身沒有付款或者收款的 就要在負(fù)債表里面體現(xiàn)出來的。 這部分屬于你的資產(chǎn)或者負(fù)債的?
84784968
2024 05/09 09:24
就是在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn),對(duì)利潤看利潤,影響不到是吧
meizi老師
2024 05/09 09:27
你好;是的; 利潤表是本年的利潤的構(gòu)成數(shù)據(jù) ;而歷年的利潤是在負(fù)債表里面未分配利潤欄次體現(xiàn)的?
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