問(wèn)題已解決

用友系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)折舊已結(jié)賬,但是發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,怎么反結(jié)賬

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:05/07 14:58
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用友T3如何反結(jié)賬、反記帳、反審核 第一步:反結(jié)賬 1、進(jìn)入軟件,打開(kāi)總賬系統(tǒng)模塊,依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬。 2、在彈出的窗口中,選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。 第二步:反記賬 1、依次點(diǎn)擊總賬——期末——對(duì)賬。 2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊〖確定〗按鈕 3、退出上面的窗口后,再依次點(diǎn)擊總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)。 4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。 其中:最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證, 以便重新修改,再記賬。本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬。
05/07 15:00
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