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你好老師,那個紅沖無票收入我怎么做賬

84784972| 提問時間:2024 05/07 09:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,這個按照未開票收入做負數(shù)
2024 05/07 09:29
84784972
2024 05/07 09:32
就是我做賬是貸:維修收入負數(shù) 應交稅費? 應交增值稅銷項稅額負數(shù)
84784972
2024 05/07 09:32
那借啥呀
東老師
2024 05/07 09:33
您開始無票收入,你沒有做賬嗎?
84784972
2024 05/07 09:33
那我申報納稅的時候也是填寫負數(shù)是嗎
東老師
2024 05/07 09:33
對,也是按照負數(shù)來申報的
84784972
2024 05/07 09:34
做了,但是很多無票收入
84784972
2024 05/07 09:34
得要紅沖778萬無票收入
東老師
2024 05/07 09:34
是的,所以做未開票收入做負數(shù)
84784972
2024 05/07 09:35
那借方是啥呀?
東老師
2024 05/07 09:35
比如說沒有收錢,借方就是應收賬款
84784972
2024 05/07 09:35
我當時收錢的時候做賬不是支付寶就是銀行要不就是現(xiàn)金
東老師
2024 05/07 09:36
那借方就是現(xiàn)金或者支付寶科目
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