問題已解決

老師,請(qǐng)教個(gè)問題,如果平時(shí)有的月用公司微信收回了銷售的貨款,沒有開票,然后年底集中把這些回款報(bào)無票收入,各月微信收款和年底報(bào)無票收入怎么做賬呢

84785013| 提問時(shí)間:09/23 18:13
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
平時(shí)收到貨款時(shí),應(yīng)先做預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款記錄,年底確認(rèn)收入時(shí)再按無票收入處理,調(diào)整至當(dāng)期利潤(rùn)表。記得要核實(shí)交易真實(shí)性,遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
09/23 18:15
84785013
09/23 18:28
老師,沒理解,那分錄應(yīng)該怎么做呢,可是錢微信轉(zhuǎn)到公司賬戶了,怎么還是應(yīng)收或者預(yù)收呢
堂堂老師
09/23 18:30
收到微信款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款/其他貨幣資金-微信支付 貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 年底確認(rèn)無票收入時(shí): 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí),根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),可能需要計(jì)提銷項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
84785013
09/23 18:36
老師,是不是還要加一個(gè)分錄?借:銀行,貸:其他貨幣資金_微信,因?yàn)槲⑿攀盏胶筠D(zhuǎn)入銀行賬戶了啊
堂堂老師
09/23 18:38
收到微信款項(xiàng)轉(zhuǎn)入銀行時(shí): 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金_微信支付 此步驟用于記錄實(shí)際資金流動(dòng)情況,后續(xù)分錄同前。
84785013
09/23 18:40
謝謝老師,明白了
堂堂老師
09/23 18:42
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