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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,上月 結(jié)余本年利潤和本年利潤未分配利潤有余額,本月有打款給股東作為利潤分配,本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答同學(xué),你好
1、計(jì)提分紅款:
借:利潤分配-應(yīng)付股利
貸:應(yīng)付股利
2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-應(yīng)付股利
3、付分紅款:
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款/現(xiàn)金
05/06 09:13
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