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你好,上月 結(jié)余本年利潤和本年利潤未分配利潤有余額,本月有打款給股東作為利潤分配,本月怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785043| 提問時(shí)間:05/06 09:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1、計(jì)提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利 2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 3、付分紅款: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
05/06 09:13
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