當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我新接收的賬,以前的會計(jì)把三月份的賬多記了500元,借銀行存款500,貸其他應(yīng)收款500,實(shí)際銀行沒有500的記錄,我需要怎么把這個500沖回,怎么寫會計(jì)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答做借銀行存款-500,貸其他應(yīng)收款-500
2024 05/04 21:12
84785005
2024 05/04 21:17
老師,我接收的賬,有點(diǎn)亂,23年一年的會計(jì)憑證都沒有找到,我只看到24年3月份的金蝶里面的憑證,以前的會計(jì)都沒有打印出來,4月份的憑證賬也沒有做,他們的應(yīng)收應(yīng)付四流不一致,請問我怎么處理,接著做賬?
王曉曉老師
2024 05/04 21:22
先把之前的電子版,紙板拿到,然后后邊看看把能調(diào)整的調(diào)整到,發(fā)票,銀行數(shù)據(jù)不能差
閱讀 1822