問(wèn)題已解決

老師,我們客戶(hù)付款經(jīng)常給他抹后面的零頭,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,當(dāng)時(shí)我掛的是應(yīng)收賬款

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:05/03 08:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這種計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出調(diào)平就可以了
05/03 08:41
84785046
05/03 08:43
科目怎么做?我貸方得是應(yīng)收賬款
劉艷紅老師
05/03 08:47
借:營(yíng)業(yè)外支出 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785046
05/03 08:49
老師,借方能不能換個(gè)科目?因?yàn)槲易鰣?bào)表時(shí)要跟老板說(shuō)明,為什么會(huì)有營(yíng)業(yè)外支出,我想要借方月末是可以結(jié)轉(zhuǎn)的科目
劉艷紅老師
05/03 08:52
調(diào)賬就是這樣做的,計(jì)入其他的也不合適
84785046
05/03 10:17
好的,那以前收入多做了,我現(xiàn)在想把多余的應(yīng)收賬款沖掉怎么做呢?
劉艷紅老師
05/03 10:19
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了
84785046
05/03 15:42
那收入以前做少了的呢,借方是應(yīng)收賬款,貸方用什么科目呢
劉艷紅老師
05/03 15:43
收入少做了,補(bǔ)計(jì)提收入就可以了,貸方用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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