問(wèn)題已解決

發(fā)工資按個(gè)實(shí)發(fā)工資分別記賬每人工資,借應(yīng)付職工薪酬差應(yīng)發(fā)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬-某人實(shí)發(fā)數(shù) 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。 借方應(yīng)付職工薪酬

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:05/02 16:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,工資是按稅前工資記入成本費(fèi)用的,不是按實(shí)發(fā)數(shù),后面的分錄我看3遍,沒太明白,這里是不是有文字多寫的,能再寫一下么,我怕理解錯(cuò)了,回復(fù)會(huì)誤導(dǎo)您
05/02 16:29
84784995
05/02 16:44
按每個(gè)人發(fā)放的工資入賬
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05/02 16:47
發(fā)工資是的分錄
廖君老師
05/02 16:48
您好,這個(gè)分錄不對(duì)哦,應(yīng)付金額是按稅前工資計(jì)提的 以下是完整的分錄,哪里有疑問(wèn)我們一起分析 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:?jiǎn)挝坏挠?jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84784995
05/02 16:48
老師這個(gè)工資表里董事長(zhǎng)的工資是一直不發(fā)的,我的分錄好像哪里不對(duì),金額不平
84784995
05/02 16:49
按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提
廖君老師
05/02 16:51
您好,已經(jīng)為董事長(zhǎng)申報(bào)工資收入個(gè)稅了,現(xiàn)在不發(fā)也要計(jì)提入應(yīng)付工資的,在年度匯繳前發(fā)放就可以稅前扣除了 我們的分錄嚴(yán)格按這個(gè)工資表來(lái)入賬,不用倒擠?
84784995
05/02 16:55
那銀行存款沒有發(fā)他的工資貸方不平
84784995
05/02 16:56
老師我發(fā)的工資表數(shù)據(jù),你方便幫我寫一下分錄寫紙上
84784995
05/02 17:02
一年付董事長(zhǎng)一次工資,支付是借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
廖君老師
05/02 17:05
您好,好的, 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:?jiǎn)挝坏挠?jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資? ?58878.65 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 58878.65 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資4056+152.1+1014+2536+1805.4+668.59 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 4056+152.1+1014+2536+1805.4 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 668.59 銀行存款 48646.76-19012.56
84784995
05/02 17:27
老師這樣就全部對(duì)了,你看一下
廖君老師
05/02 18:28
您好,是的,另外想問(wèn)一下,應(yīng)付職工工資(許),這些員工的名字不是會(huì)計(jì)科目吧
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