問(wèn)題已解決

銷售公司將采購(gòu)的商品(酒)用于銷售市場(chǎng)推廣怎么賬務(wù)處理?匯算清繳要怎么操作?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:04/30 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款或者是銀行 借,銷售費(fèi)用。 貸,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
04/30 10:34
84785038
04/30 10:36
這個(gè)應(yīng)交增值稅下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是銷項(xiàng)稅?
郭老師
04/30 10:36
好,最后是小項(xiàng)稅額。
84785038
04/30 10:37
這個(gè)銷售費(fèi)用屬不屬于無(wú)票支出,
郭老師
04/30 10:38
屬于無(wú)票支出,但是可以稅前扣除。因?yàn)槟阌幸曂N售,這個(gè)別人給你開不了發(fā)票,他不可能你贈(zèng)送給他,他還給你開發(fā)票吧。
84785038
04/30 10:38
需不需要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,確不確認(rèn)收入有什么不同?
郭老師
04/30 10:39
按照準(zhǔn)則來(lái),不做收入。
84785038
04/30 10:41
在企業(yè)所得稅上是不是視同銷售?匯算時(shí)要不要調(diào)整?
郭老師
04/30 10:42
你賬上做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所得稅,就不需要填寫視同銷售了。如果你賬上按照我上面來(lái)的寫的,需要視同銷售。
84785038
04/30 10:44
就是說(shuō)增值稅和所得稅都要視同銷售,如果確認(rèn)主營(yíng)收入是不是方便一些?
郭老師
04/30 10:45
是的,對(duì)的,可以這么做的。
84785038
04/30 10:46
可是確認(rèn)收入時(shí)商品的定價(jià)是按進(jìn)價(jià)呢,還是什么,我們這酒是小宗的商品,沒(méi)什么市場(chǎng)行情,怎么確認(rèn)價(jià)格?
郭老師
04/30 10:47
你好,市場(chǎng)價(jià)格沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格的話就用成本×1.1 利潤(rùn)率
84785038
04/30 11:16
外購(gòu)的商品作為市場(chǎng)推廣,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,不是用銷項(xiàng)稅吧
郭老師
04/30 11:21
需要視同銷售,我需要給你發(fā)增值稅視同銷售要求嗎?你需要看嗎?
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