問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為虧21萬(wàn),但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務(wù)嗎?還是改報(bào)表

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 16:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果不想退稅怎么操作 要修改申報(bào)表 增加利潤(rùn) 把21萬(wàn)的虧損先覆蓋掉 然后300對(duì)應(yīng)所得稅的利潤(rùn)也要增加利潤(rùn) 太不劃算了
04/29 16:26
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