問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳納了又不想辦理退稅,怎么申報(bào)報(bào)表?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄需要納稅調(diào)增,這個(gè)納稅調(diào)增的金額應(yīng)該是你彌補(bǔ)虧損的金額絕對(duì)值加上需要退稅的金額除以稅率。
2023 05/09 15:59
84785000
2023 05/09 16:04
怎么計(jì)算呢,老師
84785000
2023 05/09 16:06
我彌補(bǔ)金額891363.69,這個(gè)絕對(duì)值怎么計(jì)算
郭老師
2023 05/09 16:08
你好,彌補(bǔ)虧損它不是一個(gè)負(fù)數(shù)嘛,然后你用這個(gè)正數(shù)來(lái)表示就是了。
郭老師
2023 05/09 16:09
891363.69?需要退稅的金額/稅率
84785000
2023 05/09 16:10
稅率是25%嗎?還是
郭老師
2023 05/09 16:11
你好,你的利潤(rùn)是多少的?你要退稅的金額是多少?
84785000
2023 05/09 16:18
退稅金額2702.58,,,,稅率25%,,,
郭老師
2023 05/09 16:19
不是小型微利企業(yè)嗎?應(yīng)該這里的稅率是2.5%。
84785000
2023 05/09 16:20
我們不屬于小微企業(yè)
郭老師
2023 05/09 16:21
那就是百分之二十五的稅率。
84785000
2023 05/09 16:23
主要是去年開(kāi)了收入發(fā)票,今年4月份發(fā)票被退回紅沖了,但我們預(yù)交了所得稅,不想退稅了
郭老師
2023 05/09 16:24
你好891363.69。加2702.58除以25%試一下的。
84785000
2023 05/09 16:40
那是不是彌補(bǔ)虧損的金額就沒(méi)有了
郭老師
2023 05/09 16:45
是的是的,以后你這個(gè)彌補(bǔ)虧損沒(méi)法彌補(bǔ)的。
84785000
2023 05/09 16:50
投資企業(yè)就必須有成本嗎?,,那如果6月份銷(xiāo)售被退回企業(yè)所得稅都繳納了,今年還有收入需要繳可以抵減嗎?
郭老師
2023 05/09 16:52
只要你的成本費(fèi)用得有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票抵扣不了的??梢缘挚鄣摹?/div>
84785000
2023 05/09 17:02
稅務(wù)說(shuō)了,沒(méi)有收入就不能有成本[捂臉],辦理退稅太麻煩了,交易被退回業(yè)務(wù)未發(fā)生,發(fā)票紅沖還需要提供資料
84785000
2023 05/09 17:03
那我就納稅調(diào)整得了,不退稅了,紅沖發(fā)票能抵減今年收入嗎?
郭老師
2023 05/09 17:09
可以的,可以這么做。
84785000
2023 05/09 17:14
賬務(wù)處理可以不用調(diào)整了吧!我直接調(diào)整所得稅匯算清繳申報(bào)表納稅調(diào)增可以嗎?
郭老師
2023 05/09 17:16
可以的,可以這么做。
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