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老師您好:2024年4月份補(bǔ)交2023年12月份的增值稅并更正申報(bào)表,交的稅款怎么做分錄?

84784954| 提問時(shí)間:04/28 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是少做了收入的嗎?
04/28 09:55
84784954
04/28 09:57
做的2023年12月未開票收入,補(bǔ)交的稅款。
郭老師
04/28 09:58
借、應(yīng)收賬款 貸、利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行
84784954
04/28 10:04
稅務(wù)局讓調(diào)的未開票收入只是為了提高一下增值稅稅負(fù)率,不是實(shí)際銷售業(yè)務(wù),無法做應(yīng)收賬款。
郭老師
04/28 10:06
那你需要后后期紅沖嗎?如果不紅沖的話,把這個(gè)應(yīng)收賬款改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
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