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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:我想問下:3月份開的發(fā)票,正常入費(fèi)用賬了,4月份發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票,把我們的稅號開錯(cuò)了。然后4月份重新開了,那3月的這筆費(fèi)用要調(diào)整嗎?
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同學(xué)你好
不用
直接四月原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄就可以
2024 04/28 09:40
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84785010 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/28 09:55
那這筆分錄合計(jì)下來,金額就是0
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2024 04/28 09:55
一筆負(fù)數(shù),再一筆和負(fù)數(shù)一樣的正數(shù),是嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/28 09:57
對的
是這樣操作的哦
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