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小規(guī)模納稅人夸季度紅沖增值稅專票,本季度又開具了一樣金額的增值稅專票怎么做帳和申報

84785004| 提問時間:04/28 09:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 按紅沖后的金額申報 紅沖的分錄是原分錄負數(shù)紅沖
04/28 09:19
84785004
04/28 09:21
紅沖的是上一季度的專票,需不需要更正上一季度的報表
樸老師
04/28 09:22
你這個月紅沖就不用更正上個月的
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