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年末的賬做完以后要怎么核對?
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速問速答您好,核對銀行余額和銀行日記賬余額,庫存商品和倉庫實際庫存金額,應付和應收與往來單位核對,固定資產(chǎn)盤點賬實相符
04/27 07:44
84784988
04/27 07:47
老師,再問一下。我們是做代理記賬的,半路接賬要核對什么?都是先報稅后做賬。我看前同事去年的賬有的都沒做完,我都怎么核對賬沒有問題?
廖君老師
04/27 07:49
您好,這個就沒法核對了,代賬公司的賬就是這樣的,客戶給多少資料做多少賬,也不支核對對不對的,亂的
84784988
04/27 07:56
做賬不都是根據(jù)銀行流水、發(fā)票、工資、社保這些做賬嗎?
84784988
04/27 07:57
核對有沒有問題,不就是看看銀行余額和報稅金額和申報表的是否一致吧?
廖君老師
04/27 07:58
您好,1.是的,是根據(jù)這些做賬,銀行的余額是對得上的
2.是的,賬和申報表要一致
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