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貨款已付,貨也到了,但進項發(fā)票沒到?怎么入賬?分錄怎么寫?

84784991| 提問時間:04/26 11:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款
04/26 11:23
84784991
04/26 11:27
暫估入庫的可以進成本嗎?
劉艷紅老師
04/26 11:27
可以的,收到發(fā)票再沖成本再做正數(shù)分錄
84784991
04/26 11:38
老師,能把從暫估入庫,然后銷售結轉成本,到?jīng)_回,重做,分錄寫全點,告訴我嗎?謝謝!
劉艷紅老師
04/26 11:58
借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本- 借:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
84784991
04/26 12:25
收到發(fā)票分錄的邏輯沒看懂呀!
劉艷紅老師
04/26 12:31
先把前面成本的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
84784991
04/26 12:34
為什么拿銀行存款做過渡啊?第2步貸庫存商品是不是暫估的庫存商品?
劉艷紅老師
04/26 12:43
你不是已經(jīng)付了嗎,就用銀行存款,暫估的庫存商品不用沖,沖成本
劉艷紅老師
04/26 12:44
暫估商品入庫會計分錄, 收到庫存商品,暫時沒有收到發(fā)票, 借:庫存商品不含可抵扣進項稅額, 貸:應付賬款-暫估應付賬款, 支付貨款, 借:應付賬款, 貸:銀行存款, 收到發(fā)票沖銷暫估, 借:應付賬款-暫估應付賬款, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 貸:應付賬款。
劉艷紅老師
04/26 12:44
直接這樣做也可以的
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