問題已解決

老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時候彌補(bǔ)以前年度虧損4萬,現(xiàn)在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬出來,做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。

84785032| 提問時間:2024 04/25 19:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 那您要更正四季度的申報表跟財務(wù)報表了 對應(yīng)一季度的也要更正的
2024 04/25 19:48
84785032
2024 04/25 19:57
是的,匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損是4萬,把23年成本拿4萬出來,最后以前年度彌補(bǔ)虧損是0么?
bamboo老師
2024 04/25 19:59
可以把您主表截圖上傳一下嗎 2023年虧損了多少金額 以前年度沒有彌補(bǔ)虧損的金額是多少
84785032
2024 04/25 20:02
23年虧損了6.3萬,匯算清繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損是4萬。
bamboo老師
2024 04/25 20:15
2023年本身就虧損的話 不需要彌補(bǔ)虧損啊 麻煩把您主表截圖一下好嗎
84785032
2024 04/25 20:17
好的,明天上班了拍圖,麻煩老師幫我看下哈。
bamboo老師
2024 04/25 20:19
嗯嗯 等您上班后截圖上傳哈
84785032
2024 04/26 08:47
老師圖片發(fā)了哈。
bamboo老師
2024 04/26 08:48
這是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 麻煩您截圖一下主表
84785032
2024 04/26 09:09
老師已發(fā)
bamboo老師
2024 04/26 09:10
這個不是主表 這個是基礎(chǔ)信息表 主表是有營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額 應(yīng)納稅所得額等那張表哈
84785032
2024 04/26 09:16
利潤表已發(fā)
84785032
2024 04/26 09:18
去年虧損65835.54元
bamboo老師
2024 04/26 09:35
不是這個 這個是利潤表啊 是我截圖這張表 您看看
84785032
2024 04/26 10:00
老師主表已發(fā)哈。
bamboo老師
2024 04/26 10:02
您2023年利潤也是虧損的 以前年度虧損應(yīng)該2022年已經(jīng)彌補(bǔ)過了 沒有虧損額了吧
bamboo老師
2024 04/26 10:03
您2023年繳納了多少企業(yè)所得稅 不想退稅 要納稅調(diào)整增加利潤 對么
84785032
2024 04/26 10:15
嗯,這個要怎么弄合理一些。
84785032
2024 04/26 12:00
要退稅2110.71元。去年虧損了6萬多,因為今天1季度也差成本。想把去年成本拿一部分放在今年1季度。
bamboo老師
2024 04/26 12:44
那您要更正四季度申報表跟財務(wù)報表 少結(jié)轉(zhuǎn)成本 增加利潤
84785032
2024 04/26 12:47
這個我知道,我就是問要哪出來多少成本。
bamboo老師
2024 04/26 12:55
2110.71/0.05+46842.11=89056.31 要拿出來這么多成本 增加利潤 匯算清繳的時候不用退稅
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