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老師好,請問已經(jīng)做完的工程暫時(shí)不付款想先掛賬,掛賬分錄怎么做呢

84785042| 提問時(shí)間:04/25 12:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款
04/25 12:23
84785042
04/25 12:39
哦明白了,那老師我這邊上月已經(jīng)入了賬,進(jìn)了固定資產(chǎn),有進(jìn)項(xiàng)稅,掛了往來,這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)不讓進(jìn)了讓從固定資產(chǎn)里調(diào)出來,那我照著原來的憑證做個(gè)紅數(shù)憑證就可以了吧?
小菲老師
04/25 12:40
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785042
04/25 12:47
那紅沖了的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
小菲老師
04/25 12:48
同學(xué),你好 你之前銷項(xiàng)認(rèn)證了嗎?
84785042
04/25 12:49
已勾選認(rèn)證
小菲老師
04/25 12:50
同學(xué),你好 那稅額不沖
84785042
04/25 12:59
進(jìn)項(xiàng)稅額不沖,之前掛的往來科目不平呀,這個(gè)固定資產(chǎn)以后也不進(jìn)賬了,純粹不進(jìn)賬了,怎樣處理呢?開票方是不是做紅沖處理?我方稅務(wù)和會(huì)計(jì)都處理呢?我剛?cè)胄胁惶@些實(shí)操,麻煩老師指點(diǎn)一下
小菲老師
04/25 13:05
同學(xué),你好 你之前分錄發(fā)一下
84785042
04/25 13:09
借:固定資產(chǎn) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
小菲老師
04/25 13:12
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)? ?負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? ? 負(fù)數(shù)
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