問(wèn)題已解決

老師,我們廠幫客戶維修售后產(chǎn)品的收入,是入其他業(yè)務(wù)收入嗎?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/25 10:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,就這樣做就好了
2024 04/25 10:52
84784988
2024 04/25 10:53
借:應(yīng)收賬款-xx客戶,貸:其他業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2024 04/25 10:55
你好!是的,就是這樣做
84784988
2024 04/25 11:01
應(yīng)收款46177.54,客戶只轉(zhuǎn)了46170,那7.54差額是掛財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣
宋生老師
2024 04/25 11:02
你好!嗯,可以這樣做了
84784988
2024 04/25 11:16
老師,給客戶的提成,借:應(yīng)收賬款-xx客戶,貸:銷售費(fèi)用-傭金,能這樣掛賬嗎?
84784988
2024 04/25 11:17
這個(gè)客戶介紹了另一個(gè)客戶,他說(shuō)要另一個(gè)客戶每出一個(gè)貨提成0.5元
84784988
2024 04/25 11:17
掛到他應(yīng)收賬款上面
84784988
2024 04/25 11:18
上面會(huì)計(jì)分錄是負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 04/25 11:20
你好!這個(gè)你做反了吧。你要給錢給人家,應(yīng)該是借銷售費(fèi)用。
84784988
2024 04/25 11:23
主要應(yīng)收賬款余額在貸方,這個(gè)客戶是先預(yù)付款的
84784988
2024 04/25 11:24
是反了,應(yīng)該是借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款
宋生老師
2024 04/25 11:26
你好,對(duì)的,就是這樣子做。
84784988
2024 04/25 11:32
謝謝老師了
宋生老師
2024 04/25 11:32
你好,不用客氣的了。
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