問(wèn)題已解決

你好 老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)還需要怎么調(diào)?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:04/22 14:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)是指多收到的意思,可以轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里面
04/22 14:50
84784984
04/22 14:52
老師 看下我的這個(gè)報(bào)表還需要怎么調(diào)整?
84784984
04/22 14:53
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 不是欠法人的錢(qián)嗎?不是法人墊付的錢(qián)嗎
劉艷紅老師
04/22 14:53
看不清,你把往來(lái)是負(fù)數(shù)的調(diào)下就可以了
84784984
04/22 14:54
其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 應(yīng)該調(diào)整到哪里?
劉艷紅老師
04/22 14:57
將貸方余額匯總至資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)應(yīng)的負(fù)債項(xiàng)目中(其他應(yīng)付款項(xiàng)目)
劉艷紅老師
04/22 14:57
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款上面就可以
84784984
04/22 15:00
其他應(yīng)付款 本身也還有十多萬(wàn) 全部加上去嗎
劉艷紅老師
04/22 15:01
是的,這個(gè)是全都加上的
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