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請(qǐng)問老師,茶葉公司銷售返點(diǎn)贈(zèng)送給客戶的茶葉分錄怎么做呢?是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入?

84785029| 提問時(shí)間:04/22 11:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,這個(gè)是視同銷售。
04/22 11:30
84785029
04/22 11:35
分錄怎么做呢
宋生老師
04/22 11:38
你好,這個(gè)借銷售費(fèi)用貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785029
04/22 11:39
借方“銷售費(fèi)用”沒有發(fā)票是不是要做納稅調(diào)增?
宋生老師
04/22 11:40
你好是的。就是這樣子,所以一般老師都建議開帶折扣的發(fā)票。
84785029
04/22 14:57
老師,如果是開的折扣發(fā)票,,是不是要把這個(gè)金額填寫在匯算清繳“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里收入類調(diào)整“銷售折扣、折讓和退回”里?
宋生老師
04/22 14:58
你好!不用。你開帶折扣的,按折扣后的金額來申報(bào)收入就行
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