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老師我待抵扣進項稅額12164.50,銷項12070.76.進項這個月抵扣了,轉(zhuǎn)出未交增值稅賬面余額5771.61.那我這個月月末的科目怎么做

84785011| 提問時間:2024 04/21 17:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,借:應交稅費——未交增值稅 5771.61 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5771.61 不用把進項銷項科目結轉(zhuǎn)(這是稅法書上寫的),
2024 04/21 17:21
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