問題已解決
老師您好,實際工作中,印花稅是每年什么時候填報的了,每年只有一次嗎,我公司以前用的是金蝶軟件,有采購訂單-采購入庫-采購發(fā)票哦,也有銷售訂單-銷售出庫-銷售發(fā)票,按照實際的話,印花稅應(yīng)該是怎么計算了的,謝謝
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速問速答您好,認定的印花稅稅種,每季度申報
合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。
2024 04/21 15:31
84785001
2024 04/21 15:38
您好,工作中根據(jù)賬套科目的記賬金額來申報,這里的科目具體指的是哪個科目的金額來填寫的了,謝謝
廖君老師
2024 04/21 15:42
您好,?比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
84785001
2024 04/21 16:09
您好,剛開始我想的是按照全年采購訂單和銷售訂單的不含稅金額來算的,我的算法應(yīng)該有問題,老師的就是直接取科目的金額來算應(yīng)該是最準確的,謝謝
廖君老師
2024 04/21 16:09
朋友您好,是的是的,稅務(wù)人員也是這么比對的
84785001
2024 04/21 16:22
您好,那工作中是不是最好還是按照您說的買賣合同0.03%是收入貸方累計%2b原材料或庫存商品借方累計,這樣來計算的,謝謝
廖君老師
2024 04/21 16:28
朋友您好,是的是的,這樣不會漏
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