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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,暫估商品入庫(kù)已結(jié)轉(zhuǎn)了成本、但是票收不到了,匯算時(shí)需要做紅字結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎?如果賬上做了這個(gè)分錄,就相當(dāng)于暫估一直掛在賬上的,但實(shí)際我的庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了,我應(yīng)該怎么處理呢?
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速問(wèn)速答你是真實(shí)的暫估就不用調(diào)賬,只做納稅調(diào)增了
2024 04/19 15:38
84785017
2024 04/19 15:46
已經(jīng)付了款的暫估收到票后要將之前的暫估入庫(kù)和成本結(jié)轉(zhuǎn)全部紅字沖銷,然后按照發(fā)票重新做一遍分錄嗎?
84785017
2024 04/19 15:48
借:庫(kù)存商品紅字貸:庫(kù)存現(xiàn)金紅字
家權(quán)老師
2024 04/19 15:49
沒(méi)必要那么做賬,收到發(fā)票后直接把發(fā)票附在憑證后邊就是
84785017
2024 04/19 15:58
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/19 15:58
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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