問題已解決
郭老師,進項稅額之前多認證了,留底在申報表上150元,我這次報的時候不用交,進項200銷項300,用留底抵100,我留底的那個賬需要另外做嗎,我這個月還要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,是用留底,還是用轉(zhuǎn)出未交增值科目,用哪個科目
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速問速答你好,專出未交增值稅,借方有余額就表示留底。
04/19 15:34
84785037
04/19 16:10
老師我說個大概,看還有沒有漏掉沒做的,上個月借原材料,借進項稅額300,貸銀行存款。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入? 貸銷項稅額150?,F(xiàn)在認證的留底150要做什么賬嗎,等到這個月借原材料? 接進項稅額200,貸銀行存款。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入? 貸銷項稅額300,那我要做什么賬
郭老師
04/19 16:12
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項150
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅150
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項300
郭老師
04/19 16:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額留抵50。這個理解吧。
84785037
04/19 16:14
如果我沒做這筆反方向結(jié)轉(zhuǎn)的,我這個月,要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
04/19 16:17
想體現(xiàn)留底的話就做。
84785037
04/19 16:24
如果我之前那個留底150沒做,那么我這個留底抵稅也不用做對嗎,都不用轉(zhuǎn)出了
郭老師
04/19 16:25
可以的,可以這么做。
84785037
04/19 18:47
確定嗎郭老師,確定我就不做了
郭老師
04/19 18:48
確定可以這么做的?
84785037
04/20 11:05
好的,謝謝郭老師,厲害
郭老師
04/20 11:09
不用客氣
工作愉快
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