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老師,出口退稅銷售額沒有錄入在增值稅當(dāng)期申報表里,應(yīng)該怎么處理
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速問速答你好,幾月份出口的?開了發(fā)票嗎?是以后開發(fā)票。
2024 04/19 10:33
84784971
2024 04/19 11:15
去年出口的,這月申報出口退稅
郭老師
2024 04/19 11:17
你好,那你在這個月申報增值稅。
84784971
2024 04/19 11:41
沒錄入的銷售額在這個月錄入嗎
郭老師
2024 04/19 11:48
你好對的,是這么做的。
84784971
2024 04/19 12:06
我是說錄入免抵退的銷售額在哪里錄入
郭老師
2024 04/19 12:07
附表一,免、抵、退免稅銷售貨物
減免明細(xì)表最后一行。
84784971
2024 04/19 13:01
老師,我是說這個去年的出口銷售額應(yīng)該填寫在哪個屬期的增值稅附表一里
郭老師
2024 04/19 13:05
你好,你還能修改之前的申報表嗎?
郭老師
2024 04/19 13:05
不修改的話,你就做到所屬期這個月。
84784971
2024 04/19 13:17
那這個月已經(jīng)申報了怎么辦?
郭老師
2024 04/19 13:18
你好。去更正申報,要不你這個月的出口退稅申報不了。
84784971
2024 04/19 13:19
更正申報哪個屬期的增值稅附表一
郭老師
2024 04/19 13:20
3月份這個月申報的,3月份兒
84784971
2024 04/19 13:29
哦!我之前是更正申報這個月的,但是我們這邊專管稅務(wù)局說要更正以前的表,那就是說只要在這個月更正一下就可以了是嗎
郭老師
2024 04/19 13:30
你好,你按照你稅務(wù)局的來吧
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