問(wèn)題已解決

老師,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào)已導(dǎo)入,為什么在申報(bào)2024年第一季度所得稅時(shí)只彌補(bǔ)2023年前的虧損金額

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 22:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你是2022年之前還有嗎這個(gè)
04/17 22:04
84784956
04/17 22:06
截止2022月虧損134萬(wàn),2023年虧損500多萬(wàn),但24年一季度所得稅申報(bào)表只顯示134萬(wàn)
小鎖老師
04/17 22:09
那是這樣的,23年這一塊,結(jié)轉(zhuǎn)下一年
84784956
04/17 22:10
為什么不能現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損呢?那要交幾十萬(wàn)的所得稅
小鎖老師
04/17 22:13
嗯對(duì),那個(gè)是需要年底,匯算才可以的,你好
84784956
04/17 22:16
問(wèn)題是我另外一家企業(yè)包括2023年虧損金額都可以彌補(bǔ),這還區(qū)別對(duì)待嗎?
小鎖老師
04/17 22:36
應(yīng)該不再一個(gè)地區(qū)吧
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