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11月預(yù)付了(12月至次年5月)半年租金,11月的分錄是 借 預(yù)付賬款 60000 貸 銀行存款 60000 12月收到專票 借 管理費用 租金 55045.87 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 4954.13 貸 預(yù)付賬款 60000 是這樣做嗎?12月待攤怎么做呢,跨年的待攤怎么做呢
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速問速答你好,這個不對,你提前做了,你應(yīng)該只攤銷11月和12月份的。
04/17 16:41
郭老師
04/17 16:41
借預(yù)付賬款貸,銀行存款6萬,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項4954.13帶預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)們蓚€月的借管理費用帶預(yù)付賬款。
84785003
04/17 16:43
做錯了,現(xiàn)在跨年了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
84785003
04/17 16:44
當(dāng)時付的時候沒收到發(fā)票,也要做應(yīng)交稅費嗎?
郭老師
04/17 16:44
借預(yù)付
貸利潤分配未分配利潤,1月份到5月份的租金
郭老師
04/17 16:44
然后今年1月份開始借管理費用貸預(yù)付賬款。
84785003
04/17 16:49
老師,能把分錄都寫一下嗎?
郭老師
04/17 16:51
借預(yù)付
貸利潤分配未分配利潤,1月份到5月份的租金
然后今年1月份開始按月借管理費用貸預(yù)付賬款。
84785003
04/17 17:06
1月能一次攤銷后幾個月的費用嗎?
郭老師
04/17 17:08
可以打,可以一次他修的
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