問(wèn)題已解決

老師,上年度已完成的合同,發(fā)票也全額開完了,但是對(duì)方不想全額給款,要修改合同,減少原合同總金額,然后我方開紅字發(fā)票。 開紅字這部分收入在匯算清繳時(shí),可以調(diào)減應(yīng)納稅額么?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/17 12:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你收到發(fā)票了就可以
2024 04/17 12:04
84785012
2024 04/17 12:05
是我們公司開出的發(fā)票
84785012
2024 04/17 12:06
就是23年度開了100萬(wàn)銷售發(fā)票,然后,24年在開紅字10萬(wàn)發(fā)票。在23年度匯算清繳時(shí),收入按照90萬(wàn)算稅,這樣可以么?
樸老師
2024 04/17 12:13
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785012
2024 04/17 12:16
那去年4季度的增值稅申報(bào)表能修改么?還是在本年開紅字發(fā)票當(dāng)月申報(bào)?
樸老師
2024 04/17 12:20
在本年開紅字發(fā)票當(dāng)月申報(bào)
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