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老師好 麻煩問下,小規(guī)模,既開了專票又開了普票,增值稅報表怎么填

84784984| 提問時間:04/16 20:59
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,普通發(fā)票部分:將開具的普通發(fā)票不含稅的免稅銷售額填入《增值稅納稅申報表》的“本期數(shù)”欄目下“貨物及勞務”列的第9、10欄,即“免稅銷售額”和“小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。 專用發(fā)票部分:將開具的專用發(fā)票不含稅的銷售額填入第1、2欄,“應征增值稅不含稅銷售額 (3%征收率)”和“稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次。 應納稅額減征額:如果有適用的減征額,則需將本期應納稅額減征額填入第18欄“本期應納稅額減征額”欄次。 享受減免稅政策:如果享受了減免稅政策,還需填寫《增值稅減免稅申報明細表》。
04/16 21:15
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