問題已解決
老師好 麻煩問下,小規(guī)模,既開了專票又開了普票,增值稅報表怎么填
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,普通發(fā)票部分:將開具的普通發(fā)票不含稅的免稅銷售額填入《增值稅納稅申報表》的“本期數(shù)”欄目下“貨物及勞務”列的第9、10欄,即“免稅銷售額”和“小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。
專用發(fā)票部分:將開具的專用發(fā)票不含稅的銷售額填入第1、2欄,“應征增值稅不含稅銷售額 (3%征收率)”和“稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次。
應納稅額減征額:如果有適用的減征額,則需將本期應納稅額減征額填入第18欄“本期應納稅額減征額”欄次。
享受減免稅政策:如果享受了減免稅政策,還需填寫《增值稅減免稅申報明細表》。
04/16 21:15
閱讀 185