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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
季度開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,產(chǎn)生了退稅,增值稅和附加稅有退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),
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速問(wèn)速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
借、銀行存款
貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
借銀行存款貸、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借、應(yīng)交稅費(fèi)附加、稅借、稅金及附加負(fù)數(shù)
2024 04/16 20:33
84784995
2024 04/16 22:01
季度末不計(jì)管增值稅,先掛著,收到退稅在做分錄是么?
郭老師
2024 04/16 22:02
你好,你繳納的稅款的時(shí)候就支付了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,不是嗎?
84784995
2024 04/16 22:05
是的,去年開(kāi)的發(fā)票,交過(guò)稅了,今年作廢開(kāi)了紅字發(fā)票了,會(huì)退稅
郭老師
2024 04/16 22:08
那你的應(yīng)交水費(fèi)沒(méi)有余額,然后今年紅沖收入再紅沖你的應(yīng)交水費(fèi)不就行了,正好也沒(méi)有余額了
84784995
2024 04/16 22:11
去年已經(jīng)交過(guò)稅了,今年季度申報(bào),增值稅是負(fù)數(shù)
郭老師
2024 04/16 22:28
那你退回來(lái)了,不就沒(méi)有余額了,你看我上面給你寫(xiě)的。
84784995
2024 04/16 23:05
附加稅是去年交的,今年做分錄用以前年度損益調(diào)整科目么,金額不大
郭老師
2024 04/16 23:09
你好可以的可以這么做的
84784995
2024 04/16 23:15
不這么做,附加稅是負(fù)數(shù)沒(méi)事吧?
郭老師
2024 04/17 04:08
你好可以可以可以可以
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