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出口銷售額在增值稅報表哪里填寫
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速問速答一般納稅人還是小規(guī)模商貿(mào)還是生產(chǎn)?
04/16 13:10
84785036
04/16 13:17
一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷開的是13個點發(fā)票
郭老師
04/16 13:18
你好,他是出口轉(zhuǎn)了內(nèi)銷還是怎么了?
84785036
04/16 13:20
兩塊業(yè)務(wù),出口也有,內(nèi)銷也有,內(nèi)銷的都開了增值稅發(fā)票,出口的金額要在增值稅報表的哪個地方填寫
郭老師
04/16 13:21
出口的填寫到免抵退銷售貨物里面,然后去減免明細表
最后一行那里填寫就行
內(nèi)銷的13%銷售貨物一般計稅里面。
84785036
04/16 16:40
我填寫減免稅明細表之后,提示我在附表一要填在免稅銷售額而不是免抵退銷售額
郭老師
04/16 16:41
你好,你備案的是商貿(mào)還是生產(chǎn)?
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