問題已解決

老師,我們公司3月8日收了一筆租賃費(fèi),這筆款是臨時(shí)決定給我們的,之前賬上也沒有做應(yīng)收賬款的記錄,對方付款后當(dāng)月沒有開票,是未開票收入,是小規(guī)模企業(yè),正好是跨季度了,那3月份記賬怎么記呢?可以借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,等開票時(shí),在借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎?

84784991| 提問時(shí)間:04/15 17:03
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鐘剛紅老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員,你好。你這樣賬務(wù)處理是可以的。
04/15 17:05
84784991
04/15 17:07
嗯嗯好的,謝謝老師
鐘剛紅老師
04/15 17:11
不客氣,希望幫助到你,結(jié)束后請?jiān)u價(jià)。
84784991
04/15 17:13
另外老師,企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該在3月份先計(jì)提呢?
鐘剛紅老師
04/15 17:16
嗯是的,收到價(jià)款就發(fā)生了納稅義務(wù)。
84784991
04/15 17:18
老師,那是不是企業(yè)所得稅3月計(jì)提,4月份給對方開票后,可以一同把增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅一起申報(bào)繳納呢
鐘剛紅老師
04/15 17:20
你們是季報(bào)嗎還是月報(bào)?按理來說,收到價(jià)款就產(chǎn)生了增值稅和企業(yè)所得稅,納稅期是屬于3月的。
84784991
04/15 17:23
是季報(bào)的,那我3月份記賬,收入按照借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅也按照正常記賬,4月18日前申報(bào)增值稅企業(yè)所得稅,并繳納,這樣可以嗎?
鐘剛紅老師
04/15 17:25
嗯對的,就是這樣了,這樣賬務(wù)處理就是正確的。
84784991
04/15 17:32
老師,如果我們一季度的收入能夠享受減免增值稅的政策,是不是,3月記賬還要記一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-減免稅款
鐘剛紅老師
04/15 17:40
學(xué)員,你好一般是這樣處理的哦借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:其他收益。
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