問題已解決

老師,下午好,23年10月有一張發(fā)票,本來收到的是專票,但是我記賬的時(shí)候把它當(dāng)成普票入賬了?,F(xiàn)在我改怎么處理。一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785001| 提問時(shí)間:04/15 16:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;你做賬; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
04/15 16:19
84785001
04/15 16:22
那去年那張憑證需要紅沖嗎?
meizi老師
04/15 16:23
你好;不用;直接做這筆即可; 調(diào)整分錄?
84785001
04/15 16:42
老師我之前的分錄的借管理費(fèi)用。貸銀行存款。 這個(gè)分錄不管它,然后直接寫借進(jìn)項(xiàng)稅。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
meizi老師
04/15 16:43
你好; 是的;直接按照我寫的做
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