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外購的庫存商品,銷售部領(lǐng)用,入庫收到普票,需要交銷項稅嗎,這個賬務(wù)銷項稅核算依基數(shù)

84784979| 提問時間:04/15 12:12
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84784979
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
招待使用
04/15 12:17
84784979
04/15 12:22
購進價格,格外加稅點
84784979
04/15 13:50
不是,購買收到的是普票
84784979
04/15 13:51
購買是普票,沒有進項抵扣
84784979
04/15 13:56
那直接做成這個: 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交增值稅-銷項進行處理
84784979
04/15 14:22
老師,你好,我們收到的是普票,是不是不需要做銷項處理呢
高輝老師
04/15 12:15
你好,領(lǐng)用的是發(fā)給公司的福利還是招待費了
高輝老師
04/15 12:22
要視同銷售的,分錄 借:銷售費用-招待費? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 庫存商品
高輝老師
04/15 13:53
那直接做分錄 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 張面這樣做就可以 匯算的時候按照視同銷售確認(rèn)匯算調(diào)整就可以
高輝老師
04/15 14:01
下面的這個也可以的
高輝老師
04/15 14:25
通常按照 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 處理,只是在匯算的時候要視同銷售收入 少數(shù)稅務(wù)會讓交增值稅 按照不交增值稅的做吧
高輝老師
04/15 12:23
還有一個辦法是不抵扣進行,做轉(zhuǎn)出 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 庫存商品
高輝老師
04/15 12:25
你好,你是指購買的時候,供應(yīng)商開發(fā)票是價格加稅點,開的發(fā)票么
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