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老師,銷售成本什么時候結(jié)轉(zhuǎn),有進項票開進來的時候就要結(jié)轉(zhuǎn),還是一定要當(dāng)月有銷項開出去才結(jié)轉(zhuǎn)

84784953| 提問時間:04/15 11:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
有銷售的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本。
04/15 11:36
84784953
04/15 11:38
那當(dāng)月沒開進來的票先做了暫估下個月才開進來,金額上有偏差,這個怎么調(diào)整,不需要結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎
玲老師
04/15 11:38
收到商品咱就正常入賬沒有發(fā)票暫估 收到商品咱就正常入賬沒有發(fā)票暫估入賬。
玲老師
04/15 11:38
一般不會有偏差的,咱多少錢買的有合同啊,可以看合同。
84784953
04/15 11:40
我知道,但是沒收到發(fā)票可以先暫估,那要怎么調(diào)整(金額不一樣)
84784953
04/15 11:41
一般是合同有了的話發(fā)票也會進來的
玲老師
04/15 11:42
回來發(fā)票時把暫估的紅沖按發(fā)票入賬,這樣就好了。
84784953
04/15 14:27
但是這樣的話好像主營成本沒有變化,就有一點很奇怪,本來發(fā)票進項和銷項比對利潤是虧的,但是入賬之后利潤很高,這賬是不是有問題一個季度的?
玲老師
04/15 14:31
你好 調(diào)的稅會差異 是沒有發(fā)票才調(diào)整 賬不調(diào)整 所以不變化??
84784953
04/15 14:37
那我可以不可以這樣,現(xiàn)在發(fā)票都在3月開進來了,1月2月暫估的我都刪掉重新做賬結(jié)轉(zhuǎn)按現(xiàn)在開進來的發(fā)票入賬,這樣3月的就不用什么調(diào)整了
玲老師
04/15 14:41
你好對這樣不調(diào)整的?
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