問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬,申報增值稅時給無票收入填在10欄,19欄本期免稅額和20欄小微企業(yè)免稅額有數(shù)據(jù),需要填寫增值稅減免稅申報表嗎?

84784989| 提問時間:04/14 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要的不用填寫。
04/14 15:07
84784989
04/14 15:09
那直接填寫這幾欄就行了是吧
郭老師
04/14 15:09
是的,對的,是這么做的。
84784989
04/14 15:12
如果我18欄本期應納稅額減征額有數(shù)據(jù)是不是就要填寫增值稅減免稅申報表?
84784989
04/14 15:14
不需要繳納增值稅,附加稅需要填寫嗎?
郭老師
04/14 15:16
號不需要填寫,其他的都是0。
84784989
04/14 15:20
18欄有數(shù)據(jù)也不需要填寫增值稅減免稅申報表?那什么地方有數(shù)據(jù)才需要填寫這個呢?
郭老師
04/14 15:21
你好,你需要交稅的時候開了1%的發(fā)票才需要填寫。
84784989
04/14 15:26
好的,明白了,就是我季度銷售額超過三十萬,需要繳納增值稅時18欄有數(shù)據(jù)就需要填寫增值稅免稅申報表,謝謝。
郭老師
04/14 15:27
對的對的,是這么做的。
84784989
04/14 15:29
郭老師,我下次想找你問問題需要怎么找?
郭老師
04/14 15:33
你在提問的時候,你別寫問題,你直接寫找郭老師
描述你的問題,直接向老師提問
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