問題已解決

請問建筑公司收到房東開過來的辦公樓租賃發(fā)票,應該如何入賬

84784989| 提問時間:04/13 19:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 辦公室租賃發(fā)票 可以管理費用-租賃費就好了哈
04/13 19:58
84784989
04/13 19:59
好的 請問建筑公司結轉成本除了做 借主營業(yè)務成本 貸工程施工,還有別的辦法轉成本過來嗎?
bamboo老師
04/13 20:00
結轉銷售成本就是這筆分錄就可以了啊 沒有其他分錄 只是發(fā)生工程施工成本的時候 借:工程施工 貸:應付職工薪酬 貸:應付賬款 貸:原材料等
84784989
04/13 20:17
好的 請問平臺運營也放在管理費用嗎
bamboo老師
04/13 20:18
平臺運營一般計入銷售費用科目
84784989
04/13 20:20
建筑公司沒有銷售呢
bamboo老師
04/13 20:26
沒有的話 計入管理費用科目哈
84784989
04/13 20:27
好的 謝謝
bamboo老師
04/13 20:27
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
84784989
04/13 20:32
請問 工程施工沒有多少金額,還可以用什么科目結轉到成本呀
bamboo老師
04/13 20:34
那您可以暫估成本入賬的哈 借:工程施工 貸:應付賬款-暫估應付賬款
84784989
04/13 22:26
噢噢 在匯算清繳前拿到發(fā)票應該怎么做暫估沖紅呀
bamboo老師
04/13 22:28
借:工程施工? 借方負數(shù) 貸:應付賬款-暫估應付賬款? 貸方負數(shù) 借:工程施工 貸:應付賬款
84784989
04/13 22:30
好的 是不是除了從工程物資里面結轉,其他只能做暫估來搞發(fā)票了呀
bamboo老師
04/13 22:32
工程物資是建造固定資產(chǎn)購進的 怎么可以轉呢?
84784989
04/13 22:33
工程施工
bamboo老師
04/13 22:36
還可以暫估工資入賬 但是也要通過工程施工
84784989
04/13 22:37
借:工程施工 貸:應付賬款 然后 借 主營業(yè)務成本 貸工程施工嗎
bamboo老師
04/13 23:20
是的 這樣寫分錄就好了哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~