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你好老師,去年暫估成本發(fā)票回來了怎么做分錄

84785022| 提問時間:04/13 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時 借主營業(yè)務成本貸應付帳款做的嗎
04/13 15:04
84785022
04/13 15:06
是的老師
郭老師
04/13 15:09
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
84785022
04/13 15:10
這兩筆分錄一正一負不是平了么,跟沒做有啥區(qū)別
郭老師
04/13 15:10
你好,暫估和發(fā)票一樣的金額就是一樣,你還想要有余額?哪一個科目準備有余額?
郭老師
04/13 15:10
那你暫估了,暫估的和發(fā)票一樣,他可不就是收到發(fā)票的當月一正數(shù)一負數(shù)。
84785022
04/13 15:11
老師您是否看到了我說的是去年,跨年了
郭老師
04/13 15:14
同學,我回復你的第二個利潤分配,未分配利潤,這個就表示跨年的。如果是當年的借應付賬款,貸主營業(yè)務成本,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款也不影響呀,也是一正數(shù)一負數(shù)
郭老師
04/13 15:15
業(yè)務發(fā)生在3月份,6月份才收到的發(fā)票,那你根據(jù)權責發(fā)生制,不就是3月份影響你的利潤。 在6月份影響的話,不就那全責發(fā)生制沒有用了。
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