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小規(guī)模代開發(fā)票收1個點稅點會計分錄怎么做?
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速問速答您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
04/13 06:01
84784990
04/13 06:02
這不是正常做收入嗎?
廖君老師
04/13 06:04
您好,是的,我們賬上開了發(fā)票就是正確做收入的分錄呀
84784990
04/13 06:08
不是,開發(fā)票金額100,收稅點對方入賬101么
廖君老師
04/13 06:16
您好,不可能的呀,人家那會拿101來取我們的發(fā)票,是給1元,這個是冒險操作,錢轉(zhuǎn)過來后還要還給人家的,虛開票呀
84784990
04/13 06:32
不是,對方買貨正常我們是限制月10萬銷售額,如果超限額客戶還著急開票我們就協(xié)商溝通他交稅是這個意思
廖君老師
04/13 06:36
哦哦,這個我們不合算的呀,因為超了不只是他這筆交稅,我們所有的銷售額都不免稅啦,全部要交增值稅。
84784990
04/13 06:37
不是這個問題,超限額讓他自己承擔(dān)稅點,會計分錄怎么做?
廖君老師
04/13 06:41
您好,好的,
借:應(yīng)收賬款101? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入100? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 1
借:銀行? ?101? ?貸:應(yīng)收賬款101?
也就是按發(fā)票來付款,這里1還讓他付
借:銀行1? ? ?貸:營業(yè)外收入? 1
交稅時
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 1? ?貸:銀行1
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